Для разработки индивидуального плана оптимизации налоговых исчислений в клининговом бизнесе рекомендуется обратиться к специалисту.
Некоторые допустимые пути оптимизации налоговых исчислений в клининговом бизнесе в РФ и РБ:
- Выбор подходящей системы налогообложения. 10 У разных налоговых режимов свои требования и ограничения по доходам, числу сотрудников и виду деятельности. 10 Правильно выбранная система позволит минимизировать налоговую нагрузку. 10
- Разделение сфер деятельности. 8 Некоторые виды выполняемых работ подпадают под сниженные ставки либо вообще не подлежат обложению. 8
- Использование льготных преференций. 8 Стоит изучить налоговые льготы и узнать, на какую форму поддержки или субсидию можно претендовать. 8
- Модернизация бухгалтерской отчётности. 8 Для проверки актуальности финансовой структуры стоит заказать аудит со стороны. 8
- Проверка контрагентов. 19 ФНС рекомендует заказчикам при заключении договоров самостоятельно сопоставлять фактическую совокупную фискальную нагрузку предполагаемых исполнителей услуг и нормативную, уменьшенную на 20%. 13 Также стоит рассматривать общедоступную информацию о контрагенте, опубликованную на официальном сайте ФНС. 1
Кроме того, ФНС призывает клининговые компании вступать в специальный онлайн-реестр добросовестных поставщиков и рекомендовать крупным компаниям — заказчикам услуг клининга вносить в договоры с клининговыми компаниями налоговую оговорку — обязательство платить налоги. 6