Для проведения инвентаризации расчётов с контрагентами в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) используется документ «Акт инвентаризации расчётов». 13
Пошаговая инструкция: 3
- Создание документа. 3 Откройте раздел «Покупки» (или «Продажи») — «Акты инвентаризации расчётов» и нажмите кнопку «Создать». 3 В поле «от» укажите дату проведения инвентаризации расчётов. 3
- Заполнение данных инвентаризации. 3 Нажмите кнопку «Заполнить» в шапке документа. 3 В табличной части документа на закладках «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность» будет подобрана информация по соответствующей задолженности: контрагент, счёт учёта расчётов, сумма на дату документа, срок задолженности в днях. 3
- Расшифровка долгов. 3 Установите флажок «Детализировать по срокам». 3 В табличной части появится колонка «Срок задолженности» в днях. 3 По ссылке со сроком задолженности можно расшифровать задолженность по договорам, документам расчётов, дате возникновения и сроку задолженности. 1
- Оформление инвентаризации. 3 На закладке «Проведение инвентаризации» заполните данные: в полях «Период с» и «по» установите сроки проведения, в полях «Документ», «№» и «от» выберите вариант документа («Приказ», «Постановление» или «Распоряжение»), укажите его номер и дату, в поле «Причина» — причину проведения инвентаризации расчётов. 13
- На закладке «Инвентаризационная комиссия» нажмите кнопку «Добавить» и выберите членов комиссии. 3 В колонке «Председатель» отметьте флажком председателя комиссии. 3
- Нажмите кнопку «Провести». 3 Документ не формирует проводок. 3
Из этого документа выводятся печатные формы Приказа о проведении инвентаризации (ИНВ-22), Акта инвентаризации расчётов (ИНВ-17) и Справки к акту ИНВ-17. 1