Для проведения взаимозачёта между несколькими контрагентами в 1С необходимо создать новый документ «Корректировка долга». 24
Последовательность действий: 1
- Открыть раздел «Покупки» или «Продажи». 1
- Перейти по ссылке «Корректировка долга». 1
- На открывшейся странице кликнуть на «Создать». 1
- В графе «Организация» указать компанию. 1
- Выбрать «Вид операции» — «Зачёт задолженности». 14
- В строке «Зачесть задолженность» выбрать «Поставщику» (в случае принятия погашения — «Покупателя»). 1
- В строке «В счёт задолженности» выбрать нужное значение, например «Поставщика перед нашей организацией». 14
- Указать дату проведения взаимозачёта, после чего ввести реквизиты «Поставщика (кредитора)» — организации, с которой будет проводиться взаимозачёт. 1
- Кликнуть на «Заполнить», а затем перейти по ссылке «Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчётам». 1 Если все действия выполнены правильно, в программе автоматически отразятся все долговые обязательства контрагента. 1
- В форме по созданию взаимозачёта расположено две вкладки: одна содержит информацию по дебиторской задолженности (долг, который необходимо заплатить поставщику), а вторая — по кредиторской (собственной). 1 Сведения могут заполняться как автоматически, так и вручную. 1
- По завершении ручного редактирования сумма задолженности должна быть сохранена. 1 Для этого нужно последовательно кликнуть на кнопки «Записать» и «Провести». 1
После всех заполнений документ проводится и распечатывается форма «Акт взаимозачёта». 4