Чтобы избежать ошибок при корректировке реализации прошлых периодов в бухгалтерском учёте, рекомендуется:
- Использовать документ «Корректировка реализации». 3 При его заполнении нужно учитывать, открыт или закрыт корректируемый налоговый период и увеличивается или уменьшается сумма документа. 3
- Если отчётность уже сдана и период закрыт, то на вкладке «Расчёты» в документе «Корректировка реализации» следует установить флаг «Бухгалтерский учёт прошлого года закрыт» и указать статью прочих доходов/расходов. 3 В этом случае все проводки будут сделаны текущей датой. 3
- Не менять цифры в документе напрямую, а использовать документ «Корректировка реализации» для внесения изменений. 3 Это поможет избежать появления новых ошибок. 3
Также все необходимые инструкции по корректировкам и исправлениям реализаций текущего и прошлых периодов можно найти в информационной системе 1С:ИТС. 1
Для получения более подробной консультации по конкретным ситуациям рекомендуется обратиться к специалисту.